2024年内部审计工作计划旨在全面加强公司风险管理和内部控制,确保各项业务合规高效运行。本年度审计工作将紧密围绕公司战略目标,重点关注关键业务领域和高风险环节,通过系统化、规范化的审计程序,识别潜在风险并提出改进建议。计划涵盖财务审计、运营审计、合规审计及专项审计等多个方面,同时强化审计结果跟踪机制,确保整改措施落实到位。我们将持续优化审计方法,提升团队专业能力,为公司稳健发展提供有力保障。