2024年内部审计工作计划旨在全面评估和提升公司内部控制、风险管理和治理流程的有效性。本计划围绕公司战略目标,重点关注关键业务领域和高风险环节,通过系统化、规范化的审计程序,确保合规经营并优化运营效率。审计工作将采用风险导向方法,结合行业动态和监管要求,为管理层提供客观、独立的评估建议,助力企业实现可持续发展和价值提升。

2024年内部审计工作计划旨在全面评估和提升公司内部控制、风险管理和治理流程的有效性。本计划围绕公司战略目标,重点关注关键业务领域和高风险环节,通过系统化、规范化的审计程序,确保合规经营并优化运营效率。审计工作将采用风险导向方法,结合行业动态和监管要求,为管理层提供客观、独立的评估建议,助力企业实现可持续发展和价值提升。
