内部财务收支审计报告13篇 本报告旨在概述对被审计单位(以下简称“单位”)在20xx年度内部财务收支情况的审计结果。本次审计依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》以及公司内部财务管理制度和审计制度进行,审计期间为20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日。本次审计团队由经验丰富的审计人员组成,通过审阅财务报表、凭证和账簿,评估内部控制制度的有效性,对单位的内部财务收支情况进行了全面审计。财务报表准确性:单位在20xx年度的财务报表编制基本规范,主要财务数据与账簿记录相符,未发现重大错误或遗漏
