审计主要工作职责5篇 1、 内控管理体系的建设1)建立健全公司各项规章制度、描述各业务流程,健全控制活动,推进制度体系建设2)参与公司风险导向的全面内控体系建设工作,业务流程梳理、风险分析与控制识别等3)针对发现的业务流程管控缺失或者不足,可能引发的重大风险,及时告知业务部门,提出整改建议,推动控制措施的尽快落地。4)对接部门的业务流程和系统的建设、优化的风险提示和内控咨询。5)负责带领内控组进行常规检查,并制定检查方案。2、资金风险防控1)负责完善集团资金管理制度与规范。2)负责定期抽样、审核资
