审计工作职责具体内容9篇 1、完善审计监督体系,负责修订、完善公司内部审计工作的规章制度及工作流程,并贯彻实施;2、完成公司年度审计工作计划;3、完成执行常规及专项内部审计检查工作,包括业务、财务、资产、法律等合规审计,以及投诉举报案件调查等;4、获取审计证据并编制审计工作底稿,分析审计结果;5、对审计整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪,并对及时性进行评价;6、负责审计资料的收集、整理归档工作;1、独立完成国企、大型企事业单位的审计、内控、绩效评价等,能独立出具正式报告;2、能够充分了解客户对于报告