医院内部审计工作计划应增加对重点领域和关键环节的审计安排,确保全面覆盖医院运营风险。新增内容如下:"本年度审计工作将重点关注高风险领域,包括药品及耗材采购流程、医保资金使用合规性、基建项目招投标管理、科研经费使用等环节。针对这些重点领域,审计部门将采取专项审计与常规审计相结合的方式,每季度选取1-2个重点领域开展深度审计,确保及时发现管理漏洞和廉政风险。同时将建立审计发现问题整改台账,实行销号管理,确保审计成果有效运用。"