医院财务自查报告根据上级部门要求,我院对2023年度财务工作进行了全面自查。现将自查情况报告如下:一、自查基本情况本次自查工作由财务科牵头,审计科配合,成立了以院长为组长的自查工作领导小组。自查范围涵盖2023年1月至12月所有财务收支、预算执行、专项资金使用等情况。二、自查内容1.预算管理情况2.收入管理情况3.支出管理情况4.专项资金使用情况5.固定资产管理情况6.药品及耗材管理情况三、自查发现的问题1.部分专项资金使用进度较慢2.个别科室存在超预算支出情况3.固定资产台账更新不及时四、整改措施1.加快专项资金使用进度2.加强预算执行监控3.完善固定资产管理制度五、下一步工作计划1.定期开展财务培训2.建立长效监督机制3.优化财务信息化系统新增内容:本次自查过程中,我院特别关注了医疗服务收费标准的执行情况。通过抽查门诊和住院收费记录,核对收费标准与物价部门核定的价格目录,未发现违规收费现象。但在收费项目明细公示方面存在个别科室公示不及时的问题,已责令相关科室立即整改,确保收费透明公开。同时,对医保基金使用情况进行了专项检查,确认医保报销流程规范,无虚假报销、过度医疗等违规行为。特此报告。XX医院2023年XX月XX日
