在本次审计工作中,我们严格按照国家相关法律法规和行业准则,对公司的财务收支、内部控制及风险管理等方面进行了全面、细致的审查。通过审计,我们发现并指出了部分财务管理中的薄弱环节,提出了切实可行的改进建议,帮助公司进一步完善了内控体系,提升了财务管理的规范性和透明度。同时,审计过程中各部门积极配合,确保了审计工作的顺利进行,为公司的健康持续发展提供了有力保障。
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