监督检查情况报告根据工作安排,我单位于2023年10月15日至20日对下属5个部门开展了专项监督检查。现将有关情况报告如下:一、检查基本情况本次检查采取查阅资料、实地查看、个别谈话等方式,重点围绕制度执行、工作纪律、财务管理等方面展开。共发现问题12个,其中立行立改问题8个,需限期整改问题4个。二、存在问题1.部分部门制度执行不到位,存在工作台账记录不规范现象2.个别人员工作纪律松懈,存在迟到早退情况3.财务报销手续不完备,存在票据粘贴不规范问题三、整改建议1.加强制度培训,规范工作流程2.强化考勤管理,严肃工作纪律3.完善财务制度,严格报销审核四、下一步工作我们将对整改情况进行跟踪督查,确保问题整改到位。同时举一反三,在系统内开展自查自纠,防止类似问题再次发生。特此报告。[新增内容]检查过程中发现,部分部门对上级文件精神传达落实不及时,存在"上热中温下冷"现象。建议建立文件传达督办机制,明确责任人和时限要求,确保政令畅通。同时要加强对基层单位的指导帮扶,帮助解决实际困难,推动各项工作落地见效。