内审工作总结在过去的一年中,内审部门围绕公司战略目标和风险管控要求,全面开展审计工作,重点对财务合规、业务流程及内部控制等方面进行了深入审查。通过审计发现,公司在某些环节仍存在制度执行不到位、流程冗余等问题,并提出了相应的改进建议,有效促进了管理优化和风险防范。(新增部分)此外,内审部门还加强了对重点业务领域的专项审计,如采购管理、合同执行及信息系统安全等,通过数据分析与现场检查相结合的方式,进一步提升了审计的精准性和效率。同时,内审团队注重与各部门的沟通协作,确保审计建议的落地实施,为公司持续健康发展提供了有力保障。
