根据《关于开展财政票据自查工作的通知》要求,我单位高度重视此次自查工作,迅速组织财务及相关业务部门成立自查小组,对202X年度财政票据使用情况进行了全面梳理和检查。重点围绕票据领用、保管、使用、核销等关键环节,对照财政票据管理制度和相关规定,逐项核查票据的真实性、完整性和规范性。通过自查,进一步规范了财政票据管理流程,强化了内控机制,确保财政资金安全高效使用。针对自查中发现的问题,已制定整改措施并明确责任人和整改时限,确保问题整改到位。