以下是自查报告范文新增的一段描述:本次自查工作严格按照上级部门的要求和标准开展,重点围绕制度执行、流程规范、风险防控等方面进行全面梳理。通过查阅档案、实地检查、人员访谈等方式,发现并整改了3类共5项问题,包括台账记录不完整2项、审批流程滞后2项、设备维护不及时1项。针对发现问题已建立整改台账,明确责任人和完成时限,目前已完成4项整改,剩余1项正在持续推进中。后续将加强日常监督检查,确保问题不反弹,形成长效机制。