在过去的一年中,我们严格按照公司内部审计制度和相关法规要求,全面开展了各项审计工作。通过实施财务收支审计、内部控制评价、风险管理审计等项目,及时发现并纠正了多个管理漏洞和风险点,有效提升了公司治理水平。审计过程中,我们注重与被审计部门的沟通协作,在坚持原则的同时提供专业建议,帮助各部门完善制度流程。特别是在成本控制、合同管理等重点领域,通过审计建议促使相关业务流程得到显著优化,为公司节约成本约XX万元。同时,我们也发现部分单位在制度执行、资产管理等方面仍存在改进空间,将在下一年度审计工作中予以重点关注。