工会财务检查报告根据上级工会的工作要求,本单位工会于2023年X月X日至X月X日对本年度工会经费收支情况进行了全面检查。现将检查情况报告如下:一、基本情况本次检查覆盖2022年1月至2023年6月期间的所有工会经费收支账目,重点检查了会费收缴、经费使用、资产管理等方面的工作情况。检查采取查阅会计凭证、核对银行对账单、盘点实物资产等方式进行。二、检查内容1.会费收缴情况2.经费使用合规性3.专项资金管理4.固定资产管理5.财务制度执行情况三、发现问题1.部分活动报销凭证不够规范2.固定资产登记存在滞后现象3.个别支出审批手续不够完善四、整改措施1.加强财务人员业务培训2.完善固定资产管理制度3.规范报销审批流程五、检查结论总体来看,本单位工会财务管理工作基本规范,经费使用符合相关规定,但仍需在细节管理上进一步加强。下一步将针对发现的问题进行整改,不断提高工会财务管理水平。(新增内容)六、后续工作计划为确保工会经费使用更加规范透明,计划从以下几个方面开展工作:一是每季度开展一次财务自查,及时发现并纠正问题;二是建立财务公开制度,定期向会员公布经费使用情况;三是加强财务人员专业培训,提升业务能力;四是完善内控制度建设,确保各项支出合规合理。通过以上措施,切实保障工会经费的安全有效使用。工会财务检查小组2023年X月X日