公司审计报告范文根据《中华人民共和国公司法》及《企业会计准则》等相关法律法规的要求,我们对XX公司202X年度财务报表进行了审计。审计工作按照中国注册会计师审计准则的规定执行,在审计过程中实施了包括检查、观察、询问、函证、重新计算、重新执行和分析程序等我们认为必要的审计程序。审计结果表明,XX公司202X年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了XX公司202X年12月31日的财务状况以及202X年度的经营成果和现金流量。审计过程中未发现重大错报或舞弊行为,公司内部控制制度运行有效,财务核算规范,会计政策选用恰当,会计估计合理。需要说明的是,本次审计是基于公司提供的财务资料和相关凭证进行的,审计意见仅针对202X年度财务报表。审计过程中发现的一些非重大事项已与管理层进行沟通并得到妥善处理。建议公司进一步加强应收账款管理和存货盘点工作,以持续提升财务管理水平。