2024年内控达标年自查报告显示,公司严格按照监管要求和内部制度开展全面自查工作。通过梳理业务流程、评估风险点、检查制度执行情况,发现并整改了若干管理薄弱环节。自查覆盖了财务、运营、合规等关键领域,重点检查了授权审批、不相容岗位分离、信息系统控制等核心控制点。针对发现的问题,公司已制定整改计划,明确责任人和完成时限,并将持续跟踪整改进展,确保内控体系有效运行。自查结果表明,公司内控整体运行良好,但仍需在流程标准化和数字化管控方面进一步提升。