2024年单位内部审计工作总结简介2024年,本单位内部审计工作紧紧围绕年度目标和上级要求,以风险防控为导向,以提升管理效能为核心,全面履行审计监督职责。全年共完成财务收支、内部控制、专项审计等**个项目,发现问题**项,提出整改建议**条,推动建章立制**项,有效促进了单位规范管理和高质量发展。审计过程中,我们坚持问题导向与结果运用并重,强化部门协同,注重整改闭环,为领导决策提供了有力支撑。下一步,将聚焦薄弱环节,优化审计方法,持续提升审计质效,为单位健康发展保驾护航。(注:标**部分可根据实际数据补充)