审计部门工作总结简介2023年,审计部门紧密围绕公司战略目标和年度工作计划,以风险防控为核心,以合规监督为重点,全面履行审计职责。通过开展财务审计、内控评价、专项审计及合规检查等工作,有效识别管理漏洞,提出改进建议,促进公司治理水平提升。全年共完成审计项目XX项,发现问题XX项,推动整改落实XX项,为公司稳健经营和高质量发展提供了有力保障。未来,审计部门将持续优化工作方法,强化风险预警能力,为公司决策提供更精准的审计支持。