在本次内部审计过程中,审计小组对单位各部门的财务收支、资产管理、内部控制等方面进行了全面审查。审计发现,单位在预算执行、采购流程和合同管理方面存在一定问题,主要包括预算编制不够细化、部分采购项目未严格执行比价程序、合同签订后监管不到位等。针对这些问题,审计组建议进一步完善预算管理制度,规范采购审批流程,并建立合同履行跟踪机制。相关部门已对审计发现问题制定了整改方案,后续审计小组将持续跟踪整改落实情况。

在本次内部审计过程中,审计小组对单位各部门的财务收支、资产管理、内部控制等方面进行了全面审查。审计发现,单位在预算执行、采购流程和合同管理方面存在一定问题,主要包括预算编制不够细化、部分采购项目未严格执行比价程序、合同签订后监管不到位等。针对这些问题,审计组建议进一步完善预算管理制度,规范采购审批流程,并建立合同履行跟踪机制。相关部门已对审计发现问题制定了整改方案,后续审计小组将持续跟踪整改落实情况。

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